
老師我是購買方,9月份銷售方開錯(cuò)了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們了,我是10月才開的紅字通知單,但是我在9月份報(bào)稅的時(shí)候就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在10月份申報(bào)異常,想這種情況是要去大廳改報(bào)表才可以嗎
答: 你好! 是的,需要到稅務(wù)大廳現(xiàn)場處理了
老師 8月份,我公司開具了紅字通知單,但是沒有收到對方開的紅字發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么
答: 您好,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#單位前幾個(gè)月有筆紅字通知單作廢忘記去國稅撤回,已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已交稅還能退稅嗎?怎么操作?
答: 你好,同學(xué)。 可以的,你去填寫退稅申請表,大廳處理了

