
老師,我想請問一下,10月份發(fā)生的費用通過11月備用金報銷了,所以現(xiàn)在做賬就是做在11月,但是現(xiàn)在發(fā)票送過來了,我要把這筆費用放在10月份所屬期內(nèi)抵扣嗎?
答: 直接做在11月份里面就可以了
備用金取出來太多,沒有發(fā)票可以抵扣,年末如何把備用金抵平?
答: 你可以以現(xiàn)金來做外賬的工資的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,金稅盤做賬,先用發(fā)票聯(lián)做管理費用-辦公費,抵扣時用抵扣聯(lián)做應(yīng)交稅費對嗎?
答: 你好,是發(fā)票聯(lián)減免 ,抵扣聯(lián)備查

