請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問(wèn)
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問(wèn)
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過(guò)紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問(wèn)
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問(wèn)
跟開的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

老師老板孩子上3加2大專。去年上中專兩年半學(xué)校就讓去石家莊搶大專了,正常應(yīng)該今年9月1上大專。我填附加扣除時(shí)怎么填上學(xué)起止時(shí)間啊
答: 大專的寫九月一日就可以了
我退學(xué),學(xué)校要扣除我學(xué)費(fèi)的稅
答: 學(xué)費(fèi)的稅是什么意思? 具體的那個(gè)稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)教一下公司捐給學(xué)校的錢沒(méi)有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?
答: 您好 公司捐給學(xué)校的錢沒(méi)有發(fā)票不可以在所得稅前扣除


李文靜 追問(wèn)
2019-11-11 14:37
樸老師 解答
2019-11-11 14:57
李文靜 追問(wèn)
2019-11-11 15:18
李文靜 追問(wèn)
2019-11-11 15:20
樸老師 解答
2019-11-11 15:20
李文靜 追問(wèn)
2019-11-11 15:23
李文靜 追問(wèn)
2019-11-11 15:24
樸老師 解答
2019-11-11 15:30
李文靜 追問(wèn)
2019-11-11 15:32
樸老師 解答
2019-11-11 15:40
李文靜 追問(wèn)
2019-11-11 15:41
樸老師 解答
2019-11-11 15:49