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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-11 13:26

您好,借方和貸方余額的數(shù)字都需要結(jié)轉(zhuǎn)清楚,不能留有余額

追問

2019-11-11 13:27

好的,謝謝,數(shù)據(jù)是累計了好幾個月的,我得抓緊處理了

董老師 解答

2019-11-11 13:30

對的,趕緊找領(lǐng)導(dǎo)審批,需要進(jìn)損益的盡快進(jìn)損益

追問

2019-11-11 14:20

老師,我做的這個是內(nèi)賬,只把余額結(jié)轉(zhuǎn)了可以嗎?

董老師 解答

2019-11-11 14:33

您好,也是可以的,可以轉(zhuǎn)到其他資產(chǎn)或者負(fù)債

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相關(guān)問題討論
您好,借方和貸方余額的數(shù)字都需要結(jié)轉(zhuǎn)清楚,不能留有余額
2019-11-11 13:26:08
這個其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)損益,是要登記在借方的。這樣借貸方余額相抵后,期末余額為零。 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2019-09-05 13:27:14
你是什么科目的余額在貸方
2021-12-08 11:55:23
借本年利潤貸利潤分配就可以
2019-03-09 08:51:44
你好,看是什么原因,可能是對的
2017-01-17 16:44:57
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