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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-11-11 15:49

您好!你9%的部分,如果有實際要交的稅金就做
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

  貸:應交稅費——未交增值稅
3%這個不需要單獨計提。直接在應交稅費-應交增值稅-簡易征收里面核算。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 15:51

百分之9的不用交就不用做分錄嗎?

宋生老師 解答

2019-11-11 15:53

您好!是的。如果你進項大于銷項。不用交的話,就不用做。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 15:59

月底計提成本,主營業(yè)務成本數(shù)據(jù)是不是當月進貨的原材料不含稅總金額?

宋生老師 解答

2019-11-11 16:03

您好!不是,是當月實際用掉的材料成本,而不是購進的。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:04

我們公司進購的材料直接到工地上,不進倉庫,這樣的話是不是就是購進的不含稅總金額?

宋生老師 解答

2019-11-11 16:05

您好!是的。再加上從倉庫出的部分

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:10

剛剛說的3個點的增值稅不用計提,那稅金及附加要計提嗎?

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:17

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:18

本月的3個點的稅金是這樣做分錄嗎?

宋生老師 解答

2019-11-11 16:21

您好!不計提增值稅,就不計提附加稅??床惶?,你這個斜的。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:23

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:24

如果不計提下個月繳納的時候直接用銀行回單做賬嗎?

宋生老師 解答

2019-11-11 16:24

你好!你這個不對啊。你是要計提什么稅,或者說繳納什么稅。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:30

我現(xiàn)在做10月份的賬,3個點的增值稅和附加稅怎么做賬?

宋生老師 解答

2019-11-11 16:33

你好!你現(xiàn)在是要做計提的分錄是嗎?
這個簡易征收的你開發(fā)票的時候,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易征收。
然后繳納的時候,借應交稅費-應交增值稅-簡易征收 貸銀行存款
附加稅是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等。

傲嬌的芹菜 追問

2019-11-11 16:47

我的資產(chǎn)表中的存貨會出現(xiàn)負數(shù)是什么原因?

宋生老師 解答

2019-11-11 17:00

你好!估計是你結轉成本的時候結轉多了。

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您好!你9%的部分,如果有實際要交的稅金就做 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 3%這個不需要單獨計提。直接在應交稅費-應交增值稅-簡易征收里面核算。
2019-11-11 15:49:31
季度超過三十萬才要交的
2019-12-05 13:43:02
你好 借應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸銀行存款
2018-10-11 14:58:36
你好,只需要做預交分錄就是了 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款
2019-07-04 10:17:55
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-07-28 13:53:47
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