老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

收票3500、實(shí)際支付3200、剩余100以后不用支付、賬怎么做啊?分錄
答: 借庫存商品 3 5 0 0 帶銀行存款應(yīng)付帳款營(yíng)業(yè)外收入。
老師,幫我看看分錄對(duì)嗎?都是實(shí)際已經(jīng)支付的款怎么會(huì)有存貨呢
答: 這個(gè)就是你3月5、6號(hào)憑證購買進(jìn)來的原材料,你沒有銷售出去,就會(huì)有余額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司之前 買的投影儀2000多,沒有提折舊,然后覺得這個(gè)不好,折價(jià)賣了900,新買的本來是7680,舊的折了900,實(shí)際支付6780元,這個(gè)分錄要怎么做
答: 之前做了固定資產(chǎn)還是直接做的費(fèi)用


15班龔菲 追問
2019-11-12 14:43
辜老師 解答
2019-11-12 14:56
15班龔菲 追問
2019-11-12 14:58
辜老師 解答
2019-11-12 15:38