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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-13 10:04

你是說折讓部分開紅字發(fā)票是嗎

我的54 追問

2019-11-13 10:13

是的,前期已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)給我們一部分折讓,我們開紅字信息單

樸老師 解答

2019-11-13 10:17

你按照折扣的金額開紅字發(fā)票信息表就行了,審核通過之后他開紅字發(fā)票就行

我的54 追問

2019-11-13 10:26

只需開銷售折讓就行嗎,不用按單品開嗎

樸老師 解答

2019-11-13 10:34

有各單品的折扣就按單品開

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1、發(fā)生銷售折讓,購(gòu)買方必須取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單,‘(以下簡(jiǎn)稱”證明單“)送交銷貨方,作為銷貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票的合法依據(jù)。該證明單一式三份,稅務(wù)機(jī)關(guān)留存一份;購(gòu)貨單位一份;銷貨單位一份。銷貨方在未收到證明單以前,不得開具紅字增值稅專用發(fā)票;收到證明單后,根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價(jià)款或折讓金額向購(gòu)買方開具紅字增值稅專用發(fā)票。紅字增值稅專用發(fā)票的存根聯(lián)、記賬聯(lián)作為銷貨方扣減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的憑證。 2、假定經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的證明單注明銷售折讓的價(jià)款為10000元,增值稅額1700元,開出紅字增值稅專用發(fā)票,據(jù)以沖減當(dāng)期的銷售收入和銷項(xiàng)稅額:
2019-11-13 10:11:23
你是說折讓部分開紅字發(fā)票是嗎
2019-11-13 10:04:38
購(gòu)買方已認(rèn)證的話,是購(gòu)買方開紅字信息表,未認(rèn)證是銷售方開紅字信息表。
2018-08-29 13:59:01
同學(xué)你好 由購(gòu)買方打印交給銷售方;
2021-08-10 09:53:19
讓購(gòu)買方給你一份就可以
2019-03-22 14:35:54
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