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送心意

竇老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-13 14:39

你好同學,如果是總公司給你們設(shè)備的話,可以沖減對總公司的往來。

512941539 追問

2019-11-13 17:01

我收到設(shè)備時:借:固定資產(chǎn)
                                  貸:其他應(yīng)付款?

512941539 追問

2019-11-13 17:02

那我這個往來:其他應(yīng)付款,怎么沖掉呢

竇老師 解答

2019-11-13 17:13

總公司不是扣減你的收入了嗎

512941539 追問

2019-11-13 17:43

扣那部分,沒入收入

512941539 追問

2019-11-13 17:45

總部給我開票,現(xiàn)在我該怎么做

竇老師 解答

2019-11-13 17:46

那請同學重新說明一下情況好嗎?一開始說總公司從你們收入中扣掉的。

512941539 追問

2019-11-13 17:48

總公司是扣了我們款項作為設(shè)備款項,但是扣掉那部分收入,我們沒入賬

竇老師 解答

2019-11-13 18:40

如果是總部代你們付設(shè)備款,你就可以
借:固定資產(chǎn)
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
   貸:其他應(yīng)付款
下一步分錄請同學說明,總部是如何扣你的款項的?

512941539 追問

2019-11-13 19:59

我們平時的收入都是收到總部賬戶的,然后每個月10號把我們的收入轉(zhuǎn)給我們,就是我們的收入直接抵扣了設(shè)備款,是我們向總部購買設(shè)備??偛孔约旱脑O(shè)備。

512941539 追問

2019-11-13 20:05

這樣做好像不合規(guī)??!

竇老師 解答

2019-11-13 20:17

那你們的應(yīng)收賬款怎么沖減?應(yīng)該按照收入總額全額沖減吧

512941539 追問

2019-11-13 20:20

我們沒做應(yīng)收賬款,實際收到多少就是多少,這只是外賬

竇老師 解答

2019-11-13 20:29

那就只能多做一部分相當于固定資產(chǎn)的收入和收款,然后付出相當于固定資產(chǎn)金額的付款,這樣才能平賬

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你好同學,如果是總公司給你們設(shè)備的話,可以沖減對總公司的往來。
2019-11-13 14:39:20
你好,你首先需去工商變更,工商變更后在去稅務(wù)進行變更,變更好后就可以了
2018-03-07 15:44:58
您好,通常是按照市場價格的
2020-12-06 23:40:40
這個的話,開免稅普票就可以了。 可以抵扣進項稅的 抵扣=收購價*(9%%2B1%)
2020-04-30 08:33:20
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,先掛往來吧
2017-03-29 12:54:26
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