老師,請問裝修公司給我們開的這個票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

上期增值稅留抵退稅后,本期附加稅申報(bào)時計(jì)稅基礎(chǔ)變成了負(fù)數(shù),申報(bào)有無影響,是否需要退附加稅呢?
答: 你好,就是不交,但不會退。
請問老師,本期附加稅是以本期申報(bào)時應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ),還是要用本期要補(bǔ)繳的再加本期開專票已經(jīng)繳納的增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)
答: 應(yīng)該繳納的,貸開專票交了增值稅的也要算進(jìn)去
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅行繳稅4萬,已認(rèn)證抵扣,附加稅是0嗎,還是在增值稅基礎(chǔ)上再計(jì)算申報(bào)老師
答: 你好,如果需要繳納的增值稅是0,那附加稅也是0

