
對方企業(yè)的增值稅專票名稱給我們開錯(cuò)了,但我們已經(jīng)認(rèn)證,并且已經(jīng)入賬,應(yīng)該如何處理!
答: 您好 現(xiàn)在應(yīng)該開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳審核通過后把信息表編碼給銷售方開具紅字發(fā)票 您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后再開具正確的發(fā)票認(rèn)證抵扣
老師,增值稅專票跨月沒入賬也沒認(rèn)證可以嗎?
答: 您好,建議收到的當(dāng)月入賬,沒認(rèn)證的部分進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
專票未認(rèn)證,但是入賬,增值稅需要報(bào)嗎
答: 這個(gè)是不需要申報(bào)增值稅。

