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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-11-13 18:37

你好,就是你抵扣完稅控盤的增值稅,實際上是你實際繳納增值稅為附加稅計稅依據(jù)

趙利偉 追問

2019-11-13 18:42

老師,我們的主營業(yè)務(wù)收入是貨物,這個其他業(yè)務(wù)收入是廣告費,其他業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交稅費銷項稅和貨物的應(yīng)交稅費銷項稅加到一塊再減進項稅減金稅盤的費用就是應(yīng)該繳納的增值稅對嗎

佟老師 解答

2019-11-14 06:45

你好,還要減去進項稅額

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你好,就是你抵扣完稅控盤的增值稅,實際上是你實際繳納增值稅為附加稅計稅依據(jù)
2019-11-13 18:37:54
您好,不需要交,按實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)6500
2018-07-10 15:13:19
是的,兩個表都要填寫,不然主表數(shù)據(jù)會讀取不出來。
2019-07-12 09:26:15
你好,是以4520為計稅依據(jù)。
2019-01-12 18:36:42
也隨之減免
2017-02-25 14:08:21
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