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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 18:37

你好,就是你抵扣完稅控盤的增值稅,實(shí)際上是你實(shí)際繳納增值稅為附加稅計(jì)稅依據(jù)

趙利偉 追問

2019-11-13 18:42

老師,我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是貨物,這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入是廣告費(fèi),其他業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅和貨物的應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅加到一塊再減進(jìn)項(xiàng)稅減金稅盤的費(fèi)用就是應(yīng)該繳納的增值稅對(duì)嗎

佟老師 解答

2019-11-14 06:45

你好,還要減去進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好,就是你抵扣完稅控盤的增值稅,實(shí)際上是你實(shí)際繳納增值稅為附加稅計(jì)稅依據(jù)
2019-11-13 18:37:54
您好,不需要交,按實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)6500
2018-07-10 15:13:19
是的,兩個(gè)表都要填寫,不然主表數(shù)據(jù)會(huì)讀取不出來。
2019-07-12 09:26:15
你好,是以4520為計(jì)稅依據(jù)。
2019-01-12 18:36:42
您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額貸管理費(fèi)用
2020-07-13 15:30:00
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