
老師,我在的公司,之前的原材料倉庫用一些邊角料材料領(lǐng)用生產(chǎn),導致材料賬是負數(shù),視同盤盈材料,然后沒有處理,現(xiàn)在又把邊角料踢出另算,不允許材料賬為負數(shù),可是我的期初數(shù)量和庫管都對不上,現(xiàn)在這部分差額我該如何處理?是現(xiàn)在就調(diào)賬,還是等下次盤點再調(diào)整
答: 你好 下次盤點你再做調(diào)整過來 你邊角料 你還是得做入庫處理 不然你到時領(lǐng)用了就得負數(shù)了 一直領(lǐng)用實際是沒有庫存的
本月共領(lǐng)用原材料6000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料3500元,車間一般耗用1500元,行政管理機構(gòu)領(lǐng)用1000元
答: 同學你好 借,生產(chǎn)成本3500 借,制造費用1500 借,管理費用1000 貸,原材料6000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)用原材料有哪些方法
答: 直接領(lǐng)用,借車間什么的 貸庫存材料
老師,你好,近期通過盤點發(fā)現(xiàn),由于上年的計算錯誤,原材料領(lǐng)用多算了100元,導致成本高了100元,還應(yīng)該調(diào)整嗎?,還是將錯就錯?
從倉庫領(lǐng)用原材料價值8萬元,其中7萬元用于產(chǎn)品,生產(chǎn)6000元用于車間一般耗用4000元用于公司管理部門支出。
【填空題】領(lǐng)用原材料,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用10萬元,車間一般耗用1萬元。借:( )100 000( )10 000貸:( )110 000

