
老師,我在的公司,之前的原材料倉庫用一些邊角料材料領用生產(chǎn),導致材料賬是負數(shù),視同盤盈材料,然后沒有處理,現(xiàn)在又把邊角料踢出另算,不允許材料賬為負數(shù),可是我的期初數(shù)量和庫管都對不上,現(xiàn)在這部分差額我該如何處理?是現(xiàn)在就調(diào)賬,還是等下次盤點再調(diào)整
答: 你好 下次盤點你再做調(diào)整過來 你邊角料 你還是得做入庫處理 不然你到時領用了就得負數(shù)了 一直領用實際是沒有庫存的
本月共領用原材料6000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品領用材料3500元,車間一般耗用1500元,行政管理機構領用1000元
答: 同學你好 借,生產(chǎn)成本3500 借,制造費用1500 借,管理費用1000 貸,原材料6000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)生產(chǎn)領用原材料有哪些方法
答: 直接領用,借車間什么的 貸庫存材料

