
我想問一下在申報9月份增值稅的時候開票金額多填了,怎么處理啊,我們是零申報沒有交稅款
答: 你好 去申請修改申報表才行的
請教老師一個問題,房地產(chǎn)預繳稅,開出零稅率發(fā)票,增值稅申報表如何申報?因為尚未交房,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開具零稅率發(fā)票。過去申報增值稅時,只是在增值稅申報表附表四中填入增值稅預申報金額就可。現(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票,如何申報填列申報表 ?
答: 您好,應(yīng)該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠?!?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報稅時開票金額少填了1000多,季度申報開票金額不超過4萬 增值稅零申報, 現(xiàn)在該怎么處理?
答: 你好,去填寫申報表更正申報