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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-15 08:17

你好  以正確的為準,如果 報表是對的 賬上是錯的更正賬上的數(shù)據(jù)

睿宸 追問

2019-11-15 08:21

現(xiàn)在肯定是以稅務系統(tǒng)的為準,差額算出,具體操作是不是這個月的工資里面做增減,比如說以前多計提,這次工資調(diào)減,帳務是不是計提,發(fā)放憑證都是負數(shù),調(diào)減

玲老師 解答

2019-11-15 08:22

你前多計提就是把多計提 的紅沖了 分錄 不變 金額負數(shù)

睿宸 追問

2019-11-15 08:28

工資表里面多計提的,這次調(diào)減就行了唄。同步

玲老師 解答

2019-11-15 08:30

是的 多記的調(diào)減和報表里一樣正確的金額就好了

睿宸 追問

2019-11-15 08:33

好噠,謝謝老師,辛苦啦!

玲老師 解答

2019-11-15 08:34

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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相關問題討論
你好 以正確的為準,如果 報表是對的 賬上是錯的更正賬上的數(shù)據(jù)
2019-11-15 08:17:54
您好!發(fā)放6月份工資:借:應付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
2018-08-10 13:56:08
你好,是用發(fā)放的工資表作為申報個稅的依據(jù)
2019-10-23 20:27:29
多交的稅款由公司承擔,計入管理費用處理平
2017-07-04 16:51:24
可以這個月不申報個稅不繳納稅款,補做一張個稅的憑證,然后3月份補繳稅款可以嗎
2019-02-18 17:21:41
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