老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

財(cái)政撥款分零余額和其他銀行賬戶,做預(yù)算會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)做什么分錄
答: 收到財(cái)政存款借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 同時(shí)借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入
你好,公司銀行賬戶有期初余額,這個(gè)應(yīng)該做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,期初余額不許只能進(jìn)行任何賬務(wù)處理。:
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司有三個(gè)銀行賬戶,3月底結(jié)賬的時(shí)候三個(gè)賬戶都有余額,那到4月1號(hào)的時(shí)候我們會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?。?/p>
答: 您好!有余額沒有關(guān)系,這個(gè)余額不用單獨(dú)做分錄。

