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送心意

趙英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-11-15 10:56

同學(xué)你好。增值稅繳納的優(yōu)惠,不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人與其他行業(yè)相同。

趙英老師 解答

2019-11-15 10:57

企業(yè)所得稅部分,費(fèi)用化的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除。

趙英老師 解答

2019-11-15 11:03

年度應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下享受應(yīng)稅稅所得額×25%后按20%。年度應(yīng)納稅所得額100-300萬(wàn)×50%后按20%征收?!感∥⑵髽I(yè)」

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同學(xué)你好。增值稅繳納的優(yōu)惠,不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人與其他行業(yè)相同。
2019-11-15 10:56:34
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2022-04-15 09:22:30
您好,高新企業(yè)的話企業(yè)所得稅稅率為15%,符合研發(fā)支出費(fèi)用化支出條件的話可以加計(jì)75%企業(yè)所得稅前扣除
2022-02-25 16:35:02
按照稅法的規(guī)定來(lái)。
2023-06-07 18:24:50
你好,研發(fā)費(fèi)用的比例是按照銷售額來(lái)的(1)最近一年銷售收入小于5,000萬(wàn)元的企業(yè),比例不低于5%;   (2)最近一年銷售收入在5,000萬(wàn)元至20,000萬(wàn)元的企業(yè),比例不低于4%;   (3)最近一年銷售收入在20,000萬(wàn)元以上的企業(yè),比例不低于3%。
2018-04-17 16:04:18
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