
請教2個問題:1,服務(wù)行業(yè)加計抵減申報時候可加計320.26,但是只申報沒實際遞減時怎么做分錄?2,到下個月的時候有實際遞減稅額又是怎么做分錄呢?
答: 1.不做分錄,實際抵減時候做分錄,2,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
我們是服務(wù)行業(yè)的,我想問一下員工的宴會提成應(yīng)該怎樣做分錄
答: 提成也是工資的一部分,跟計提工資一樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)投資公司 支出一筆電子申報系統(tǒng)服務(wù)費 如何做分錄?
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?


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2019-11-15 14:49
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2019-11-15 14:53
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