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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-15 15:22

你好 借預付賬款 2萬 貸銀行存款  2萬  分攤借管理費用-租賃費  貸其他應付款借其他應付款8萬貸銀行存款8萬

堅持 追問

2019-11-15 15:25

之前預付2萬分攤,就貸預付賬款

meizi老師 解答

2019-11-15 15:25

你好 是的 先把預付賬款分攤了 在分攤剩下的其他應付款

堅持 追問

2019-11-15 15:27

支付8萬的時候借其他應付款。借方不是減少嗎?

meizi老師 解答

2019-11-15 15:29

你好   你支付的實收 是借其他應付款8萬貸銀行存款8萬 然后分攤 你做借管理費用-租賃費貸預付賬款或者其他應付款 來分攤 按租期

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相關問題討論
你好 借預付賬款 2萬 貸銀行存款 2萬 分攤借管理費用-租賃費 貸其他應付款借其他應付款8萬貸銀行存款8萬
2019-11-15 15:22:04
你好!有發(fā)票嗎?可以直接做報銷
2018-09-05 10:35:30
您好 借:其他應付款 20000 貸:銀行存款 20000 借:管理費用 按月攤銷 貸:其他應付款 借:其他應付款 80000 貸:銀行存款 80000
2019-11-15 15:42:51
借其他應收款貸銀行存款 這樣做
2020-07-20 09:38:09
你好 租用辦公室,房產稅,城建稅納稅人是出租方,而不是承租方,承租方承擔了計入營業(yè)外支出 核算 借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款等科目
2019-10-28 08:58:46
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