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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-15 15:42

您好
借:其他應(yīng)付款 20000
貸:銀行存款 20000
借:管理費用 按月攤銷
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款 80000
貸:銀行存款 80000

堅持 追問

2019-11-15 15:43

老師您好!能講解一下為什么會在其他應(yīng)付款里面呢?

bamboo老師 解答

2019-11-15 15:44

租金一般通過其他應(yīng)付款科目核算

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相關(guān)問題討論
你好 借預(yù)付賬款 2萬 貸銀行存款 2萬 分攤借管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款8萬貸銀行存款8萬
2019-11-15 15:22:04
你好!有發(fā)票嗎?可以直接做報銷
2018-09-05 10:35:30
您好 借:其他應(yīng)付款 20000 貸:銀行存款 20000 借:管理費用 按月攤銷 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 80000 貸:銀行存款 80000
2019-11-15 15:42:51
借其他應(yīng)收款貸銀行存款 這樣做
2020-07-20 09:38:09
你好 租用辦公室,房產(chǎn)稅,城建稅納稅人是出租方,而不是承租方,承租方承擔(dān)了計入營業(yè)外支出 核算 借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款等科目
2019-10-28 08:58:46
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