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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-11-15 17:00

你好!
借:管理費用…辦公費
貸:庫存現(xiàn)金

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:01

抵扣時
借:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
貸:管理費用…辦公費

EVA 追問

2019-11-15 17:01

那我下個月抵扣了呢。賬務(wù)怎么做

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:02

做上面第二個分錄就可以了

EVA 追問

2019-11-15 17:07

摘要怎么寫呢。可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起寫嗎

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:17

第一個分錄:現(xiàn)金購入稅控盤
第二個分錄:稅控盤抵稅

EVA 追問

2019-11-15 17:22

但是購入是去年入賬的。當(dāng)時分錄寫的事應(yīng)交稅減免稅。帶現(xiàn)金了。?,F(xiàn)在想調(diào)整。分錄怎么做呢

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:25

跨年了,不用調(diào)整了,直接填寫申報表抵減就可以了

EVA 追問

2019-11-15 17:28

帳不用做?

蔣飛老師 解答

2019-11-15 17:31

購入時去年入賬了,現(xiàn)在就不用做賬了

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相關(guān)問題討論
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-07-31 16:43:42
你好! 借:管理費用…辦公費 貸:庫存現(xiàn)金
2019-11-15 17:00:28
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-31 11:50:01
你申報了嗎,沒申報那不用填寫附表做賬也不做進項稅額金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019-03-26 10:42:25
你好!你就只需要支付的時候,借管理費用 貸銀行存款就可以了。
2018-07-11 14:39:33
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