
請問前期有收到供應商發(fā)票,沒有認證,現(xiàn)在退貨其中一部分,我這邊開了紅字信息表(退貨部分),因為未認證,沒法進項轉出。請問下次認證發(fā)票時怎么報稅。怎么扣除退貨部分稅額
答: 不要你們開 你要對方認證之后對方開 你在開負數(shù),要不整個發(fā)票都認證不了了
有1張今年5月份供應商給開的“17%的進項專票”,一直沒有認證,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票上我方的稅號是舊稅號(我司稅號已變更成“新的稅號”),怎么處理呢?(由于發(fā)票上的稅號開成舊稅號了,現(xiàn)在沒法認證)
答: 你好,退回對方開負數(shù)發(fā)票沖銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,供應商元月開的專票,2月紅沖了。我司也認證了,但供應商元月的進項還沒寄過來,請問元月的正數(shù)進項需要供應商寄過來嗎?2月供應商紅沖的發(fā)票需要寄過來嗎?
答: 你好,需要寄過來的負數(shù)發(fā)票也需要給你們,然后重新開。


彩色沙漠 追問
2019-11-15 18:11
彩色沙漠 追問
2019-11-15 18:12
郭老師 解答
2019-11-15 18:12
彩色沙漠 追問
2019-11-15 18:16
郭老師 解答
2019-11-15 18:21