
老師,事業(yè)單位收到項(xiàng)目款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:銀行存款2000 貸:其他應(yīng)付款2000;那么預(yù)算會(huì)計(jì)要做會(huì)計(jì)分錄么?
答: 你好,預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 貸 財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入
事業(yè)單位原賬其他應(yīng)付款中資金,在建立新賬后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做相反分錄沖減,那預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做,例如代扣某些款項(xiàng)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢借事業(yè)支出貸資金結(jié)存嗎
答: 你好! 對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,事業(yè)單位,代扣個(gè)人醫(yī)保,收到時(shí):借:銀行存款-國庫支局,貸:其他應(yīng)付款;轉(zhuǎn)出但尚未收到發(fā)票,怎么做分錄?謝謝老師!
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款-國庫支局(用銀行單做賬就行)


大意的楓葉 追問
2019-11-15 22:24
蔣飛老師 解答
2019-11-16 06:12