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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-11-16 11:58

您好,培訓(xùn)業(yè)主要的成本就是人工費(fèi)房屋折舊,還有實(shí)際發(fā)生的一些材料的。

ロ觜角よ揚(yáng)℅ 追問(wèn)

2019-11-16 12:13

人工費(fèi)和折舊費(fèi)每個(gè)企業(yè)都有,就咨詢(xún)類(lèi)企業(yè)可以做進(jìn)成本,其他企業(yè)做費(fèi)用?

玲老師 解答

2019-11-16 12:17

這個(gè)按實(shí)際 發(fā)生 培訓(xùn)一般人工成本最多

ロ觜角よ揚(yáng)℅ 追問(wèn)

2019-11-16 12:21

老師,我意思是企業(yè)管理咨詢(xún)類(lèi)企業(yè)哪些費(fèi)用可以做進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目下?

玲老師 解答

2019-11-16 12:22

你好 主要的成本就是人工 上面說(shuō)的那些你說(shuō)其他企業(yè)都有  這也不是什么特殊的情況  所以沒(méi)有特殊的成本

ロ觜角よ揚(yáng)℅ 追問(wèn)

2019-11-16 12:24

那相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目金額為0咯

玲老師 解答

2019-11-16 12:25

為什么中0, 沒(méi)有發(fā)生成本嗎 上面說(shuō)的那些成本你們單位都沒(méi)有嗎 ?

玲老師 解答

2019-11-16 12:26

為什么是0, 沒(méi)有發(fā)生成本嗎 上面說(shuō)的那些成本你們單位都沒(méi)有嗎 ?

玲老師 解答

2019-11-16 12:27

有發(fā)生就記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里  服務(wù)業(yè)人工通過(guò)勞務(wù) 成本科目核算

ロ觜角よ揚(yáng)℅ 追問(wèn)

2019-11-16 12:27

人工成本不是做到(管理費(fèi)用-工資)這個(gè)科目,而折舊也是在管理費(fèi)用下面啊

玲老師 解答

2019-11-16 12:30

這需要按受益部門(mén),如果和收入相關(guān)的人工費(fèi)記勞務(wù)成本貸應(yīng)負(fù)職工薪酬,自己本單位的職工通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目核算。

玲老師 解答

2019-11-16 12:30

折舊費(fèi)也是按實(shí)際看哪個(gè)部門(mén)用了就去哪個(gè)部門(mén)的成本或者是費(fèi)用科目。

ロ觜角よ揚(yáng)℅ 追問(wèn)

2019-11-16 12:33

如果記入了勞務(wù)成本,這部分金額年終匯算清繳的時(shí)候作為福利費(fèi)14%等工資基數(shù)嗎

玲老師 解答

2019-11-16 12:33

福利費(fèi)是按你工資總額來(lái)扣的不看這個(gè)科目。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 這個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)的話 計(jì)入部門(mén)費(fèi)用去 。 你們是什么類(lèi)型企業(yè)
2020-06-03 11:09:13
我們公司偶爾一次培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)收入計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”科目 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 月底如何轉(zhuǎn)結(jié)成本,借其他業(yè)務(wù)成本,貸什么科目呢
2015-11-15 12:21:17
先把培訓(xùn)人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本,確認(rèn)收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2016-01-27 16:56:38
您好,可以入成本。
2017-03-17 18:16:01
老師的工資,教室租金,教具及教學(xué)設(shè)備等
2015-12-17 15:30:20
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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