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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-17 15:03

你好,7月份是留抵稅額,不用處理。
8月份,借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)3590.18  貸:應交稅費——未交增值稅   3590.18
借:稅金及附加    430.82貸:應交稅費——應交城建稅  ——應交教育費附加

冰雪 追問

2019-11-18 10:00

謝謝

立紅老師 解答

2019-11-18 10:10

不客氣的,祝您學習愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。

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您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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