
2022年的其他應(yīng)付款,對方單位不要了,我單位怎么記賬會計分錄
答: 同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款 ,貸:營業(yè)外收入
公司規(guī)模比較小,很多費(fèi)用都是老板自己直接付款的,入賬時會計分錄 借:XX費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-XX,這樣可以嗎?
答: 這樣處理是正確的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這會計分錄是不是有錯啊?上任會計做得?其他應(yīng)付款掛借方,沒明白
答: 同學(xué),你好,從分錄上看,應(yīng)該是收的錢直接進(jìn)了錢勇的口袋,其他應(yīng)付款掛借方實(shí)際上就是其他應(yīng)收款
亂賬都掛在其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在都掛900多萬了,怎么能證明這些錢已經(jīng)還清了,做個怎么樣的會計分錄把這些其他應(yīng)付款沖平
公司領(lǐng)導(dǎo)之前代墊工資8567.56元,然后是計入貸方其他應(yīng)付款,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿來報銷,金額是8456.45,那我會計分錄如何操作?


飄逸的帽子 追問
2019-11-17 20:22
暖暖老師 解答
2019-11-18 08:18