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送心意

波波老師

職稱注冊會計師,高級會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-11-18 01:45

您做的分錄是不對的。
大體分錄應該是這樣的,
首先,應該根據工資分配表,借:生產成本,管理費用等  貸:應付職工薪酬     
其次,根據需要代扣代繳的社保,單位承擔的計入成本費用,個人承擔的用其他應收款暫時扣出,
借:生產成本 ,管理費用(單位承擔)
       其他應收款(個人承擔)
     貸:應付職工酬-社保等
最后真正發(fā)工資了,
借:應付職工薪酬 -工資 
                            -社保
        貸:銀行存款(實際發(fā)放工資數)
             其他應收款(個人承擔的社保部分)

小炎 追問

2019-11-18 14:58

親愛的老師,我做完這個分錄了,您看看有沒有做錯呢?謝謝

小炎 追問

2019-11-18 15:02

波波老師 解答

2019-11-18 15:02

這次對!加油哦?

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相關問題討論
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產咖啡 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款或庫存現金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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