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送心意

雨軒老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 09:55

您好,沒明白您什么意思。是您本人還在其他市掛職嗎?

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 09:57

是的

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:01

那你在本市呢?社保應(yīng)該是一邊繳納吧?

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 10:09

現(xiàn)在在本市工作,社保也是現(xiàn)公司在繳納,想問下掛靠的公司是跨市的,想取消掛靠的手續(xù)怎么辦

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:11

你掛靠什么證件了?

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 10:12

會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:12

從業(yè)資格證都退出歷史舞臺(tái)了。你把證件拿回來(lái)不就行了,再說那邊也沒有社保什么的。

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 10:17

證件在我這,但是報(bào)名初會(huì)考點(diǎn)按在職地更改不了

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:18

哦,這個(gè)情況還是第一次遇到。是信息采集到外地了?

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 10:21

是的,這個(gè)在職地是不是要掛靠取消才行

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:21

重新采集信息,變更下信息就行了吧。把你工作地變回來(lái)

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 10:23

可以自己操作嗎?直接在會(huì)計(jì)之家信息變更就好了嗎

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:24

可以自己操作的。信息變了自己弄就行。

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 10:25

可以不掛任何單位并調(diào)回本市嗎

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:27

不用調(diào)吧,你就是重新傳個(gè)工作單位證明就行了

風(fēng)中的中心 追問

2019-11-19 10:30

謝謝老師

雨軒老師 解答

2019-11-19 10:38

沒事,對(duì)您有幫助的話給個(gè)五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
您好,沒明白您什么意思。是您本人還在其他市掛職嗎?
2019-11-19 09:55:57
請(qǐng)咨詢北京財(cái)政局,有一個(gè)調(diào)入申請(qǐng)書
2018-05-16 11:51:05
你好!只有會(huì)計(jì)證才需要調(diào)轉(zhuǎn),職稱證書調(diào)轉(zhuǎn)不了。
2018-10-23 09:51:00
你好!現(xiàn)在從事這個(gè)行業(yè)就要繼續(xù)教育了。
2019-04-09 14:07:26
你好,證書是不用做繼續(xù)教育的,目前針對(duì)的是從事財(cái)務(wù)工作的人員每年參加一次繼續(xù)教育就可以了
2020-03-12 17:03:57
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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