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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-19 14:08

你建賬的分錄做錯了,應(yīng)該是借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款
發(fā)貨給客戶,借:預(yù)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入

糊涂 追問

2019-11-19 14:12

不是,因為公司之前沒有建賬的
只是告訴我收了這個客戶的錢。
我們建賬是以10月1日銀行余額為期初數(shù)的。
如何操作

辜老師 解答

2019-11-19 14:22

你10月1日的時候,銀行存款包含這筆預(yù)收款嗎

糊涂 追問

2019-11-19 14:24

包括了

辜老師 解答

2019-11-19 14:32

那你錄入期初數(shù)的時候,對應(yīng)的錄入預(yù)收賬款對應(yīng)的金額就可以了

糊涂 追問

2019-11-19 14:33

老師的意思是,我在建賬的時候,不需要分錄,直接錄預(yù)收那筆金額嗎?
這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的呀

辜老師 解答

2019-11-19 14:41

你期初數(shù)是怎么錄入的

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支付的一年內(nèi)房租計入期間損益中,一年以上房租計入長期待攤費用。
2015-06-15 07:51:43
你建賬的分錄做錯了,應(yīng)該是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 發(fā)貨給客戶,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2019-11-19 14:08:20
<p>你好,就不存在結(jié)轉(zhuǎn)損益的事情了      </p>
2016-07-27 15:59:38
這個做無票銷售紅字申報,但是可能要去稅局溝通一下
2017-07-30 15:25:46
你好 如果你知道金額可以先做進(jìn)去 后期發(fā)票到了 你就貼進(jìn)去
2019-05-10 08:12:56
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