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送心意

小劉老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 15:23

在19的賬上調(diào)的話,不考慮增值稅的話,借以前年度損益,貸應(yīng)收賬款。

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 15:27

我主營業(yè)務(wù)收入多確認(rèn)了,是不是貸主營業(yè)務(wù)收入?。?/p>

小劉老師 解答

2019-11-19 15:53

不是的,你記多了,應(yīng)該調(diào)減,用借方,因?yàn)槭且郧澳甓鹊?,不能用主營業(yè)務(wù)收入科目。

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 16:08

老師,我是因?yàn)楫?dāng)時(shí)確認(rèn)了收入,又開票了,導(dǎo)致重復(fù)確認(rèn)收入,當(dāng)時(shí)的分錄:借:預(yù)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅  這個(gè)分錄我做了兩次,請(qǐng)問,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

小劉老師 解答

2019-11-19 16:09

借:以前年度損益,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:預(yù)收賬款

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 16:11

那我報(bào)稅的時(shí)候,申報(bào)表怎么體現(xiàn)呢?

小劉老師 解答

2019-11-19 16:30

你當(dāng)時(shí)申報(bào)表不是沒有錯(cuò)?現(xiàn)在只是賬上的增值稅錯(cuò)了,調(diào)過來不就可以了?

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 16:33

是,當(dāng)時(shí)申報(bào)表沒問題。但是我本月申報(bào),假設(shè)都是開票收入,收入金額6000,銷項(xiàng)稅600,沒有進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅600,現(xiàn)在我調(diào)整了增值稅,我報(bào)表怎么體現(xiàn),不就不需要繳納600了嘛

小劉老師 解答

2019-11-20 09:19

你報(bào)表上現(xiàn)在不應(yīng)該就有多的這部分應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅嗎?也就是說你去年本來應(yīng)該 貸應(yīng)交稅費(fèi)600,但是你不是多做了嗎,貸方是1200,然后你真正的交了600?,F(xiàn)在賬上還有600應(yīng)交,你如果不調(diào)的話,加上今年的這600,就應(yīng)該是1200,不是嗎?

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-20 09:23

老師,我貸方做了兩次應(yīng)交稅費(fèi),一共1200,也交了1200的稅。所以我現(xiàn)在不知道報(bào)表該怎么弄。收入和銷項(xiàng)稅都確認(rèn)兩次,也交了

小劉老師 解答

2019-11-20 09:39

稅多交了不好退了吧,那你就只調(diào)整收入和預(yù)收款吧

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相關(guān)問題討論
在19的賬上調(diào)的話,不考慮增值稅的話,借以前年度損益,貸應(yīng)收賬款。
2019-11-19 15:23:01
你好,錯(cuò)誤的分錄是?正確的應(yīng)當(dāng)是?
2017-03-27 15:59:23
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整(收入)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023-06-19 05:53:51
您好 可以做一份跟4月份相同的紅字分錄 然后根據(jù)正確的再做藍(lán)字分錄
2019-07-25 15:39:20
那你收入你就計(jì)入了那個(gè)月分 實(shí)際是哪個(gè)月份的
2020-03-02 16:21:45
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