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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2019-11-19 15:23

在19的賬上調的話,不考慮增值稅的話,借以前年度損益,貸應收賬款。

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 15:27

我主營業(yè)務收入多確認了,是不是貸主營業(yè)務收入?。?/p>

小劉老師 解答

2019-11-19 15:53

不是的,你記多了,應該調減,用借方,因為是以前年度的,不能用主營業(yè)務收入科目。

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 16:08

老師,我是因為當時確認了收入,又開票了,導致重復確認收入,當時的分錄:借:預收賬款  貸:主營業(yè)務收入 銷項稅  這個分錄我做了兩次,請問,我現在應該怎么調整呢?

小劉老師 解答

2019-11-19 16:09

借:以前年度損益,應交稅費-銷項稅,貸:預收賬款

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 16:11

那我報稅的時候,申報表怎么體現呢?

小劉老師 解答

2019-11-19 16:30

你當時申報表不是沒有錯?現在只是賬上的增值稅錯了,調過來不就可以了?

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-19 16:33

是,當時申報表沒問題。但是我本月申報,假設都是開票收入,收入金額6000,銷項稅600,沒有進項,繳納增值稅600,現在我調整了增值稅,我報表怎么體現,不就不需要繳納600了嘛

小劉老師 解答

2019-11-20 09:19

你報表上現在不應該就有多的這部分應交稅費-增值稅嗎?也就是說你去年本來應該 貸應交稅費600,但是你不是多做了嗎,貸方是1200,然后你真正的交了600?,F在賬上還有600應交,你如果不調的話,加上今年的這600,就應該是1200,不是嗎?

蘋果小蝴蝶 追問

2019-11-20 09:23

老師,我貸方做了兩次應交稅費,一共1200,也交了1200的稅。所以我現在不知道報表該怎么弄。收入和銷項稅都確認兩次,也交了

小劉老師 解答

2019-11-20 09:39

稅多交了不好退了吧,那你就只調整收入和預收款吧

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在19的賬上調的話,不考慮增值稅的話,借以前年度損益,貸應收賬款。
2019-11-19 15:23:01
借銀行存款 貸以前年度損益調整(收入)應交稅費應交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2023-06-19 05:53:51
您好 可以做一份跟4月份相同的紅字分錄 然后根據正確的再做藍字分錄
2019-07-25 15:39:20
你好,錯誤的分錄是?正確的應當是?
2017-03-27 15:59:23
那你收入你就計入了那個月分 實際是哪個月份的
2020-03-02 16:21:45
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