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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-19 15:47

你好
多做的收入這樣做調(diào)整分錄,借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅,貸;應收賬款等科目
少記了收入這樣做分錄,借;應收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅

追問

2019-11-19 15:48

那資產(chǎn)負債表上要不要調(diào)整的呢。不會啊

鄒老師 解答

2019-11-19 15:49

你好,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤,應交稅費,應收賬款期末數(shù)

追問

2019-11-19 15:50

自己不會調(diào),不調(diào)可以么。

鄒老師 解答

2019-11-19 15:50

你好,需要做相應調(diào)整才是的

追問

2019-11-19 15:53

學堂上有沒有這門課呢

鄒老師 解答

2019-11-19 15:54

你好,你可以去學堂找到中級職稱課程關(guān)于日后事項的課程進行相應學習

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你好 多做的收入這樣做調(diào)整分錄,借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅,貸;應收賬款等科目 少記了收入這樣做分錄,借;應收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
2019-11-19 15:47:28
你好,如果實際情況是收入都不開具發(fā)票的,也是可以的,沒有什么問題
2019-09-26 13:21:43
你好; 收入總額 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了 。 你們是 要讓對方給你 期末余額來建賬才行的
2022-01-17 16:26:41
您好 可以按業(yè)務發(fā)生的月份做賬務處理 把收入入賬
2019-09-21 09:24:03
交接之前的會計科目余額表做平 重新做賬
2019-04-16 14:26:02
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