
2018年10月買的車,增值稅專用發(fā)票沒有做賬。2019年現(xiàn)在如果做賬的話。累計(jì)折舊的借方是不是就得寫:以前年度損益?如果這樣,上一年的企業(yè)所得稅已經(jīng)交過了。累計(jì)折舊這部分的折舊費(fèi)是不是就虧了?
答: 您好!是的。是要計(jì)入以前年度損益。這部分要申請(qǐng)退稅。
2018年10月買的車,增值稅專用發(fā)票沒有做賬。2019年現(xiàn)在如果做賬的話。累計(jì)折舊的借方是不是就得寫:以前年度損益?如果這樣,上一年的企業(yè)所得稅已經(jīng)交過了。累計(jì)折舊這部分的折舊費(fèi)是不是就虧了?
答: 直接用管理費(fèi)用就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我1月8日收到2017年12月28日對(duì)方開出的專用發(fā)票,軟件開發(fā)費(fèi)用,金額比較大70萬。這個(gè)費(fèi)用要計(jì)入2017年的賬上嗎?如果不記在2017年,我直接記在2018年,要以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 這個(gè)費(fèi)用還沒支付,合同簽訂時(shí)間是2017年12月19日


羚月 追問
2019-11-19 16:34
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2019-11-19 16:35
羚月 追問
2019-11-19 16:42
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2019-11-19 16:43
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2019-11-19 16:51
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2019-11-19 16:53
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2019-11-19 16:53
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2019-11-19 17:08
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2019-11-19 17:11