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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-31 21:38

待處理財(cái)產(chǎn)損溢是不是借方余額-貸方余額

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-31 21:45

股東還款給公司的分錄(附件公司出具收到某股東還款的收據(jù))

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-31 21:47

收款人收到付款人送來(lái)的銀行匯票轉(zhuǎn)入開(kāi)戶(hù)行:借:銀行存款   貸:什么

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-31 21:52

應(yīng)收票據(jù)吧

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-31 22:11

、按企業(yè)間資金拆借的往來(lái)處理(治標(biāo)不治根) 借:其他應(yīng)收款—XX 單位 50萬(wàn)貸:庫(kù)存現(xiàn)金50萬(wàn) 可以考慮直接轉(zhuǎn)為壞賬,但注意匯繳時(shí)要納稅調(diào)增。 借:管理費(fèi)用—壞賬 50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款50,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)增。要填哪些表。

鄒老師 解答

2016-03-31 21:35

是的
借;其他應(yīng)收款  管理費(fèi)用   貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
就沒(méi)有余額了

鄒老師 解答

2016-03-31 21:44

是的 
我不是已經(jīng)回復(fù)了是的,而且分錄也寫(xiě)了

鄒老師 解答

2016-03-31 21:46

可以的 ,如果是通過(guò)銀行,還有銀行收款回單

鄒老師 解答

2016-03-31 21:51

應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2016-03-31 21:54

都已經(jīng)轉(zhuǎn)入到開(kāi)戶(hù)行入賬了,還是應(yīng)收票據(jù),應(yīng)收票據(jù)是用來(lái)核算商業(yè)匯票(商業(yè)承兌匯票或銀行承兌匯票)的,銀行匯票不屬于應(yīng)收票據(jù)核算范圍

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是的 借;其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益 就沒(méi)有余額了
2016-03-31 21:35:40
同學(xué)你好!是這樣? ?處理的呀
2021-02-02 10:39:21
您好 待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
2021-02-02 19:49:58
你好,是都是增加了,但是沒(méi)有多啊
2020-06-09 17:33:47
同學(xué)你好, 短缺的時(shí)候,賬面多,實(shí)際少,所以要做一筆賬務(wù)處理,把賬調(diào)平。 批準(zhǔn)后,就可把待處理財(cái)產(chǎn)損溢轉(zhuǎn)到貸方。
2020-11-24 17:33:26
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