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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-21 11:08

老師,那之前做的是:交費(fèi)時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣我需要更正成你說的那樣嗎?需要的話如何更正

曉宇老師 解答

2019-11-20 14:38

1、交費(fèi)時(shí): 
借:管理費(fèi)用
貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
2、抵稅時(shí): 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額)
貸:管理費(fèi)用。

曉宇老師 解答

2019-11-21 14:27

是的,同學(xué),需要更正為老師給您寫的分錄。

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你好 是的 可以抵扣的 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣稅金的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額 )借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-04-23 13:55:53
有銷項(xiàng)是怎么做分錄
2016-07-06 14:13:13
怎么做分錄呢,如果很久沒有業(yè)務(wù)怎么辦,抵扣有時(shí)間限制嗎,
2016-04-18 16:11:28
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-08-14 16:40:48
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用
2016-05-19 14:49:23
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