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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-20 14:54

那這個(gè)折扣,這個(gè)是需要帶上商品的,那你這個(gè)再銷售和之前銷售貨物是一樣么,那不一樣,不能使用折扣這個(gè),需要直接開紅字發(fā)票才可以

彌生 追問

2019-11-20 15:35

如果是之前談好的給的折扣呢?

maize老師 解答

2019-11-20 15:40

那開發(fā)票,你點(diǎn)上面折扣按鈕唄,不一樣商品不能開折扣哈 你之前沒有開發(fā)票表示話,這個(gè)只能開紅字了

彌生 追問

2019-11-20 15:44

總價(jià)100萬的賬單金額,折扣11萬,實(shí)際發(fā)票只有89萬的金額。請(qǐng)問這個(gè)沒問題么

maize老師 解答

2019-11-20 15:47

是一個(gè)商品么,那需要看是不是一個(gè)商品。你可以去看下折扣開法那是點(diǎn)折扣只對(duì)上面一項(xiàng)商品折扣是不能輸入別的商品,折扣只有金額稅額

彌生 追問

2019-11-20 15:49

這個(gè)倒是沒有規(guī)定特定的商品。那我是不是可以把這個(gè)折扣金額分?jǐn)傔M(jìn)幾個(gè)商品里開掉這個(gè)折扣金額?

maize老師 解答

2019-11-20 15:52

那需要看你們自己咋協(xié)商的,退貨我看法是不能,需要單獨(dú)開紅字發(fā)票才對(duì)

彌生 追問

2019-11-20 15:53

好的!謝謝!

maize老師 解答

2019-11-20 17:27

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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那這個(gè)折扣,這個(gè)是需要帶上商品的,那你這個(gè)再銷售和之前銷售貨物是一樣么,那不一樣,不能使用折扣這個(gè),需要直接開紅字發(fā)票才可以
2019-11-20 14:54:39
你好,可以按照總數(shù)開再開個(gè)折扣
2020-06-24 14:43:32
你好,在這個(gè)月調(diào)整過來
2016-11-04 09:37:50
你好 退貨應(yīng)該有退貨單 你備注清楚退貨單號(hào)等就可以了
2019-07-10 13:09:38
正數(shù)發(fā)票正常做,負(fù)數(shù)做沖減
2018-12-21 19:26:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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