
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
增值稅紅字發(fā)票開(kāi)具后,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填,分錄怎么做
答: 您好 附表一發(fā)票填開(kāi)欄次根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票正常填寫 未開(kāi)票欄次填寫負(fù)數(shù) 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票后,增值稅為負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅報(bào)表
老師六月申報(bào)了些未開(kāi)具發(fā)票收入,8月申報(bào)7月增值稅申報(bào)表是在未開(kāi)具發(fā)票那列填負(fù)數(shù)嗎
是不是只需要在增值稅申報(bào)表(一)未開(kāi)具發(fā)票欄填入銷售額和稅額就可以?需要進(jìn)行發(fā)票采集嗎?
融智財(cái)稅 追問(wèn)
2019-11-20 16:29
辜老師 解答
2019-11-20 16:30
融智財(cái)稅 追問(wèn)
2019-11-20 16:33
辜老師 解答
2019-11-20 16:34