
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年開票把稅率開錯了,導(dǎo)致多交稅,今年有紅字發(fā)票沖回去了,多交的增值稅填在增值稅申報表的哪一藍(lán)?
答: 紅字發(fā)票沖回后,重新開正確稅率的發(fā)票。 多交的增值稅抵減你當(dāng)月或以后的稅款。 把你的申報表發(fā)上來幫你看看。