一年工資35萬(wàn),怎么籌劃,個(gè)稅最少我的做法工資發(fā)216 問(wèn)
下午好親,我看下哈 答
報(bào)關(guān)單上收發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是自己,那發(fā)票 問(wèn)
對(duì)發(fā)票抬頭也是寫自己的。 答
老師,開(kāi)增值稅用發(fā)票的時(shí)候把單位開(kāi)錯(cuò)了,模具需要 問(wèn)
你好,其實(shí)對(duì)方?jīng)]說(shuō)什么的話,一般沒(méi)問(wèn)題。 答
老師好,每個(gè)月財(cái)務(wù)審核好的供應(yīng)商的對(duì)賬單要給老 問(wèn)
溝通時(shí)聚焦規(guī)則:跟生產(chǎn)部說(shuō) “財(cái)務(wù)核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)這筆款可能有 [具體疑問(wèn),如質(zhì)量 / 流程問(wèn)題],按流程需要業(yè)務(wù)部門確認(rèn)是否符合扣款條件”,不提老板娘,把問(wèn)題轉(zhuǎn)化為流程核實(shí)。 反饋時(shí)要依據(jù):跟老板娘說(shuō) “供應(yīng)商不認(rèn)可,缺具體扣款理由(如合同條款、質(zhì)量問(wèn)題),您看有哪些依據(jù)?我按依據(jù)去溝通更順”,倒逼她提供合規(guī)理由,沒(méi)依據(jù)則難執(zhí)行。 推動(dòng)流程化:建議制定《付款審核細(xì)則》,明確扣款情形和依據(jù),減少個(gè)人干預(yù),按制度辦事。 答
固定資產(chǎn)的定義是什么 問(wèn)
?你好,固定資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的、使用時(shí)間超過(guò)12個(gè)月的非貨幣性資產(chǎn),通常包括房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具等與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的設(shè)備、器具和工具。 答

增值稅紅字發(fā)票開(kāi)具后,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年開(kāi)票把稅率開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致多交稅,今年有紅字發(fā)票沖回去了,多交的增值稅填在增值稅申報(bào)表的哪一藍(lán)?
答: 紅字發(fā)票沖回后,重新開(kāi)正確稅率的發(fā)票。 多交的增值稅抵減你當(dāng)月或以后的稅款。 把你的申報(bào)表發(fā)上來(lái)幫你看看。
稅率調(diào)整后,需要開(kāi)16%的紅字發(fā)票,下個(gè)月報(bào)稅時(shí)怎么填呢3月份開(kāi)增值稅申報(bào)表了,這個(gè)月又退貨了
老師,收到紅字發(fā)票會(huì)自動(dòng)在增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
增值稅申報(bào)表里附表一本期銷售額,是可以更改的吧,因?yàn)楦掖娓?lián)明細(xì)金額不一樣,不知道為什么,這個(gè)月的銷售額沒(méi)有扣紅字發(fā)票的金額


愛(ài)群 追問(wèn)
2017-12-11 08:45
鄒老師 解答
2017-12-11 08:46
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2017-12-11 08:47
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2017-12-11 08:48