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送心意

洛洛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-20 17:15

同學(xué),在電子稅局有一個(gè)辦理進(jìn)度查詢那里可以打印。

硝煙彌漫 追問(wèn)

2019-11-20 17:17

我咋找不到,哪里了?麻煩老師截個(gè)圖好嗎?

硝煙彌漫 追問(wèn)

2019-11-20 17:22

辦理進(jìn)度查詢流程事項(xiàng)名稱應(yīng)該選啥

洛洛老師 解答

2019-11-20 17:25

同學(xué),你就選已辦結(jié),不知道什么就不選直接查詢,到了這個(gè)界面你自己研究一下啊,你一定會(huì)的。

硝煙彌漫 追問(wèn)

2019-11-20 17:31

好吧

硝煙彌漫 追問(wèn)

2019-11-20 17:31

弄了一下午了!

洛洛老師 解答

2019-11-20 18:08

嗯嗯,同學(xué),路徑找對(duì)了你一定可以找到的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好? 你可以去 電子稅務(wù)局里面? 去? 打印下 ; 可以的??
2021-05-17 09:04:29
同學(xué),在電子稅局有一個(gè)辦理進(jìn)度查詢那里可以打印。
2019-11-20 17:15:02
同學(xué)你好 進(jìn)入【國(guó)稅局網(wǎng)站后】將鼠標(biāo)指針?lè)庞凇巨k稅服務(wù)】頁(yè)面彈出具體事務(wù)處理點(diǎn)擊【涉稅查詢】 在彈出的新【涉稅查詢】網(wǎng)頁(yè)中點(diǎn)擊左側(cè)的【稅務(wù)登記及一般納稅人資格查詢】出現(xiàn)右側(cè)的查詢頁(yè)面 輸入【納稅人識(shí)別號(hào)】或【企業(yè)名稱】及驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊查詢,要查詢的企業(yè)信息就出來(lái)了。 點(diǎn)擊上圖中企業(yè)的【納稅人識(shí)別號(hào)】,就會(huì)彈出我們需要的【稅務(wù)登記及一般納稅人信息】 因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)都已經(jīng)完成五證合一,沒(méi)有了稅務(wù)登記證,在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上又不體現(xiàn)一般納稅人資格,所以當(dāng)我們需要提供一般納稅人證明的時(shí)候可以在稅務(wù)局的網(wǎng)站上打印出來(lái)加蓋我們公司的公章,對(duì)外提供就可以了
2021-08-09 18:53:29
你好這個(gè)是可以打印的
2019-10-17 15:19:13
您好,一般在點(diǎn)擊辦稅桌面之后,頁(yè)面會(huì)彈出三個(gè)模塊,我的提醒,我的通知。把鼠標(biāo)移到我的提醒或者我的通知,頁(yè)面就會(huì)顯示納稅人近期辦理的業(yè)務(wù)的通知文書(shū)。
2022-04-01 15:21:14
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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