請問老師,我們目前有4個主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認;核對賬務(wù),確保賬實一致,補提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再沖往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對方折舊入賬;同一集團無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進項稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺賬跟蹤使用。 答
只需一步,掃碼領(lǐng)取免費兌換碼,解鎖會計章節(jié)題庫 問
是的,之前沒有 , 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
請問老師,我們公司請的兼職法務(wù),簽的合同是跟她所 問
同學(xué),你好 兼職法務(wù),單獨請款,不入資表里。 答
老師,我想問下,一個人的名下,有一個個體戶,個體戶是 問
你好,這個 是分開的.2個收入分開核算,分開匯算 答

你好,我公司是銷售液化氣的,氣和瓶一起出庫,確認收入也只是氣體的錢,鋼瓶沒有收錢也沒有押金,那這部分鋼瓶隨氣發(fā)出后結(jié)轉(zhuǎn)成本,鋼瓶就沒在賬上體現(xiàn)了,但實際上它還是公司的資產(chǎn),這要怎么做賬比較合理
答: 計入銷售費用就可以了
老師,我是建安業(yè),開票給業(yè)主,可是沒給錢呢!我做賬確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好!已開票的日期確認收入,入應(yīng)收賬款科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司收到對方采購款,之后人家要求開票就給開具了,此時商品還未生產(chǎn)完,但是票開了是不是就要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?具體怎么做賬
答: 你好,開具發(fā)票就需要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料等科目 借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品


。。。 追問
2019-11-20 18:57
bamboo老師 解答
2019-11-20 18:58