
一直沒有給股東工資,但每月都有計提,年底時這應(yīng)付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個分錄借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款—股東嗎?
答: 同學(xué)你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
我看之前會計做的賬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款。怎么理解的呢老師?謝謝
答: 是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)付職工薪酬,個人社保部分用其他應(yīng)款還是其他應(yīng)付款科目?謝謝
答: 您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。


詼諧的佩奇 追問
2019-11-21 10:00
maize老師 解答
2019-11-21 10:08