
老師好,外賬沒有設置預收預付應收應付,外賬會計給我九月份底的應收應付的科目余額表,老板讓我查這些我們往來相互的發(fā)票和欠款,都是幾年累計下來的余額,我每個月自己打發(fā)票和收到的進項票一起交外賬,自己做賬根據(jù)銀行流水做收支,從哪里下手查?謝謝老師
答: 你好,主要是看應收賬款是有貸方余額,那是預收賬款,應付賬款有借方余額,那是預付賬款,
11月銷項:48647.01 結轉(zhuǎn)銷項時 借:銷項48647.01 貸轉(zhuǎn)出未交48647.01,實際產(chǎn)生進項141591.31元 ,實際勾選進項:141710.88 結轉(zhuǎn)進項時:借轉(zhuǎn)出未交141710.88 貸:進項141710.88 中間差額:93063.87 借:未交93063.87貸:轉(zhuǎn)出未交93063.87導致了我得科目余額表里進項貸方有余額,是實際發(fā)生的進項跟勾選的進項的差額有問題嗎?年底怎么結平進項呢
答: 您好,不需要每個明細結清,只需要應交稅費應交增值稅合計零
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這是我11月份科目余額表里的數(shù)據(jù),進項借方:58545.09 銷項貸方:77731.44 未交借方:26027.98 老師,我11月份怎么平這個賬
答: 你好!你們實際繳納稅金了嗎?


太陽花~上課 追問
2019-11-21 10:36
莊老師 解答
2019-11-21 10:38
太陽花~上課 追問
2019-11-21 14:26
莊老師 解答
2019-11-21 15:41
太陽花~上課 追問
2019-11-21 16:12
莊老師 解答
2019-11-21 21:28