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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-21 14:52

期初?新公司,新公司需要直接做分錄就可以,需要看情況,你這個啥情況,老板出錢沒東西?

天高云淡 追問

2019-11-21 15:12

汪老師您好

天高云淡 追問

2019-11-21 15:16

對,就是期初建賬,我還是上午的學生,我們公司老板投入的管家婆軟件和金稅盤,您上午說讓我錄借,管理費用,貸,實收資本,我錄完財務數(shù)據(jù)不平衡,估計是我沒表達清楚,您看看是咋回事

maize老師 解答

2019-11-21 15:18

你這個是期初是0 這個是做分錄,你做之后月末需要把管理費用這個結轉(zhuǎn)到本年利潤下面,才可以資產(chǎn)負債表平衡

天高云淡 追問

2019-11-21 15:22

我正在期初建賬套,錄期初 財務數(shù)據(jù),實收資本錄好了,對應的借方不知道錄哪兒了?沒期初結賬呢老師,應該結不了賬

天高云淡 追問

2019-11-21 15:22

應該做不了分錄的老師

maize老師 解答

2019-11-21 15:23

未分配利潤下面或者是本年利潤下面

天高云淡 追問

2019-11-21 15:32

平了平了老師,太感謝您了老師,居然忘記結轉(zhuǎn)了      萬分感謝

maize老師 解答

2019-11-21 15:42

那就好,你趕緊做吧

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