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學堂用戶_ph118429
于2019-11-21 14:53 發(fā)布 ??1534次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-21 14:53
您好請問收到的時候怎么寫的分錄
學堂用戶_ph118429 追問
2019-11-21 14:55
借:預提費用 貸:其他應收款
bamboo老師 解答
2019-11-21 14:56
那您做相同的紅字分錄沖銷就好了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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你好,做內賬退回給別人的電費會計分錄應怎么寫?
答: 您好 請問收到的時候怎么寫的分錄
老師,我們公司年終獎300萬,想要分攤在每月中,會計分錄應該怎么做?是內賬
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做內賬的時候公司買的茶葉怎么做會計分錄
答: 你好!計入管理費用-招待費 貸現(xiàn)金
從老板私卡上把錢賺到公司的私卡上,公司私卡也是老板的,在內賬怎么做會計分錄了?
討論
內賬年終獎的會計分錄
老師,員工內購怎么做會計分錄?內賬
公司買樹一批12000元種到廠內,內賬會計分錄怎么做呢?
內賬稅費怎么做會計分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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學堂用戶_ph118429 追問
2019-11-21 14:55
bamboo老師 解答
2019-11-21 14:56