
請問老師,用于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-156貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
老師,福利專項發(fā)票我這樣做的,借 管理費用 應(yīng)交稅費-進項 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸銀行存款 老師,接下來轉(zhuǎn)出進項怎么做
答: 借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買食品的專票進項稅額不能抵扣,這個當(dāng)月做了借應(yīng)付職工薪酬福利費 343.36進項稅額44.64 貸銀行 388借管理費用福利費 343.36貸應(yīng)付職工薪酬福利費343.36,,借應(yīng)付職工薪酬 福利費44.64 貸進項稅額轉(zhuǎn)出44.64這樣操作對嗎?
答: 是的,還需要補計提,借管理費用福利費 44.64貸應(yīng)付職工薪酬福利費44.64,

