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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-21 17:29

你好,可以這么做:
暫估時:
借:生產(chǎn)成本——加工費(等科目)
貸:應(yīng)付暫估款
收到票時:
借:應(yīng)付暫估款
      應(yīng)交稅金——進項
貸:應(yīng)付賬款(實際)

K14610790207665 追問

2019-11-21 17:30

老師我們外發(fā)加工的,自己不能生產(chǎn),然后委托加工物資需要暫估嗎,材料票有了。

路老師 解答

2019-11-21 18:00

委托加工的,如果發(fā)票遲遲未到,也可以暫估的

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你好,可以這么做: 暫估時: 借:生產(chǎn)成本——加工費(等科目) 貸:應(yīng)付暫估款 收到票時: 借:應(yīng)付暫估款 應(yīng)交稅金——進項 貸:應(yīng)付賬款(實際)
2019-11-21 17:29:29
委托加工的話用委托加工物資科目,不是用生產(chǎn)成本及制造費用
2017-03-23 12:53:18
多余的物資,對方不要了給我方了,按實際數(shù)量,金額為0,入庫與賬務(wù)處理
2019-04-27 11:08:38
您好, 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-03-13 15:56:10
多余的物資,對方不要了給我方了,按實際數(shù)量,金額為0,入庫與賬務(wù)處理
2019-04-27 11:08:43
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