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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-22 09:39

不包括,就是你賬上進項稅額這個數(shù)據(jù)

涼風翠雪 追問

2019-11-22 09:42

那待認證待抵扣,已認證待抵扣的數(shù)據(jù)從何而來?

maize老師 解答

2019-11-22 09:44

這個是你們發(fā)票上面稅額沒有認證就做待認證,只有輔導期才有待抵扣,這個是認證還不能抵扣才做這個

涼風翠雪 追問

2019-11-22 09:49

就是說,進項稅額的金額月末結轉之后,要去認證并抵扣相應的金額對嗎?那如果進項稅額大于銷項稅額,而企業(yè)要保證合理的稅負的情況下怎么操作呢?

maize老師 解答

2019-11-22 09:52

進項稅額這個指的就是認證發(fā)票上面那個可以抵扣稅額,就是你申報表上面附表2第12欄那個數(shù)據(jù),你這個進項稅額都大于銷項稅額沒有辦法處理,你這都固定好了,滿足不了稅負,一般是少認證,那這個做待認證進項稅額,這個申報不需要寫附表2 ,附表2只有認證發(fā)票才算進項稅額,可以填寫

涼風翠雪 追問

2019-11-22 10:00

老師,取得進項發(fā)票之后,如果暫時不認證,就不會有增加進項稅額的金額,那會計需要做賬嗎?怎么做比較好呢?

maize老師 解答

2019-11-22 10:10

做應交稅費待認證進項稅額就可以

涼風翠雪 追問

2019-11-22 11:43

老師,一般納稅人被定為核定征收,增值稅是怎么計算的?企業(yè)所得稅又是怎么計算的?

maize老師 解答

2019-11-22 11:44

沒有吧,一般納稅人不能核定征收啊,你確定么,你申報表是b表么,增值稅還是銷項稅額-進項稅額--留底稅額+進項稅額轉出

涼風翠雪 追問

2019-11-22 11:49

我們是建材設備租賃行業(yè),年連續(xù)開票超過500萬,經(jīng)稅局提醒轉為一般納稅人,但是企業(yè)所得稅定為額定征收10%,所以不知道怎么計算呢?增值稅進項票可以抵扣嗎?

maize老師 解答

2019-11-22 11:50

你取得專票可以抵扣,要是一般計稅話,那你去看你所得稅申報表,一般納稅人那就不能核定了

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
您好,當于進項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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