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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-22 11:44

你好建賬 期初是0  然后收取的服務(wù)費計入收入支付的 費用計入成本  結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末出報表

我心飛翔 追問

2019-11-22 11:49

那資產(chǎn)負債表沒法編制啊

meizi老師 解答

2019-11-22 11:50

你好   你們沒有任何資產(chǎn)的話     你們不是取得了收入了嗎   對應(yīng)的應(yīng)收賬款或者銀行存款貨幣資金等科目都有金額的

我心飛翔 追問

2019-11-22 12:03

老師,那資產(chǎn)負債表資產(chǎn)項基本上就是貨幣資金,負債項沒有,所有者權(quán)益項就兌個未分配利潤,兩邊対平就完了嗎?這樣資產(chǎn)負債表就好了是不是?

meizi老師 解答

2019-11-22 12:04

你好  那你實際有貨幣資金就會涉及對應(yīng)的 你借貸是平的    應(yīng)負債是有金額的 不然不平的  你實際有哪些貨幣資金 是不是分錄寫錯了

我心飛翔 追問

2019-11-22 12:32

你看啊老師,收對方運費并開具發(fā)票的話  借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費-增值稅    主營業(yè)務(wù)收入,支付駕駛員運費的話   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:銀行存款,也就這兩筆業(yè)務(wù)。那資產(chǎn)負債表的話,資產(chǎn)里面就是貨幣資金,負債里面就是應(yīng)交稅費,那不平啊,是不是余下的就填入所有者權(quán)益里面的未分配利潤了?

meizi老師 解答

2019-11-22 12:34

你好 你支付出去的成本就是你的收入金額嗎 這個不合理呀。。。

我心飛翔 追問

2019-11-22 12:48

老師,是這樣的,我們這個物流公司說白了就是信息部,沒運輸車輛,現(xiàn)在業(yè)務(wù)難做,聯(lián)系的單位業(yè)務(wù)對方要求開具運費發(fā)票,那我們只有要求對方把運費和服務(wù)費一起打入我們賬戶,再由我們支付對方雇用車輛產(chǎn)生的運費(相當(dāng)于是我們雇車替對方運輸),這樣就可以給對方開具運費發(fā)票了。我們賺的其實還是個信息費,賺的差價。不知道這樣操作在稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險?

meizi老師 解答

2019-11-22 12:49

你好  那就是收入 你要繳納稅費的  這個你們正常做賬 做成本 費用 是可以出報表的 。只是你們業(yè)務(wù)沒處理好吧

我心飛翔 追問

2019-11-22 13:04

老師,是要繳納3%的增值稅吧?那像這樣的業(yè)務(wù),怎么樣具體操作為好?才能不產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險?還要補充完善哪些憑具?還請老師指教!

meizi老師 解答

2019-11-22 13:05

你好是的    按增值稅3%來交納的。 你們有收入都會涉及增值稅的 附加稅企業(yè)所得稅的   你需要去建賬 然后按月來做。按業(yè)務(wù)做收入  做成本結(jié)轉(zhuǎn)損益  你可以去看看物流公司的實操了解下 大概怎么處理

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相關(guān)問題討論
開增值稅普票就可以的
2019-08-07 14:27:38
你好建賬 期初是0 然后收取的服務(wù)費計入收入支付的 費用計入成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末出報表
2019-11-22 11:44:59
你好,季度45萬普通發(fā)票可以免增值稅。
2021-11-03 17:56:25
你好!暫估入庫
2016-10-18 16:16:48
您好!小規(guī)模需要去稅務(wù)局代開。
2016-04-07 09:48:35
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