老師,一般納稅人的,當(dāng)月增值稅用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,不需要繳納增值稅,那當(dāng)月需要做計(jì)提增值稅的分錄嗎?
花蕊~
于2019-11-22 11:28 發(fā)布 ??1255次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
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你好 你有收入的話 也是貸方要做增值稅的 到時月末做結(jié)轉(zhuǎn)抵減就行了。 附加稅也不需計(jì)提和繳納的
2019-11-22 12:02:36

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)問題的通知》(國稅函〔2009〕617號)第四條規(guī)定,增值稅一般納稅人丟失海關(guān)繳款書,應(yīng)在本通知第二條規(guī)定期限內(nèi),憑報關(guān)地海關(guān)出具的相關(guān)已完稅證明,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出抵扣申請。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理申請后,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核,并將納稅人提供的海關(guān)繳款書電子數(shù)據(jù)納入稽核系統(tǒng)進(jìn)行比對?;吮葘o誤后,方可允許計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。
2017-06-01 16:25:12

只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03

你好,是一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-02-16 11:15:33

第一個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1400-900-150
繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
貸銀行存款。1400-900-150
第二個He第一個是一樣的。
2021-09-06 11:14:16
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