請(qǐng)問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個(gè)品種的話,可 問
實(shí)際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

去年做的暫估,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤,需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整
老師,我21年暫估入庫29000元,今年匯算前收到發(fā)票700元,去年暫估的商品已經(jīng)銷售了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票后我該怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好 實(shí)際暫估多了嗎 還是就是發(fā)票沒到
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,委托加工物資業(yè)務(wù)中受托方怎么做賬務(wù)處理,能具體說一下嗎?(比如收到委托方發(fā)來的材料、領(lǐng)用輔料到最后結(jié)轉(zhuǎn)成本)
答: 1.收到受托加工物資時(shí): 不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 2.實(shí)際加工時(shí): 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 等 3.完工入庫時(shí): 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時(shí): 借:應(yīng)收帳款 等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 等 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 等 貸:庫存商品——受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。


小美美眉*~* 追問
2019-11-22 14:32
鄒老師 解答
2019-11-22 14:35
小美美眉*~* 追問
2019-11-22 14:36
鄒老師 解答
2019-11-22 14:36