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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-22 14:18

你有發(fā)票的話是可以的

包兒 追問

2019-11-22 14:19

沒有發(fā)票的

樸老師 解答

2019-11-22 14:26

那不能,還不如不做,做了不能稅前扣除

包兒 追問

2019-11-22 14:28

那我現(xiàn)金現(xiàn)在還有36000元,怎么處理好呢?

樸老師 解答

2019-11-22 14:36

有分紅沒分嗎?沒有的話直接提出來給法人就行了

包兒 追問

2019-11-22 14:37

沒有分紅,提出來給法人怎么樣做賬務(wù)處理呢?如果提出來,現(xiàn)金清零了,但是其他科目又掛數(shù)?

樸老師 解答

2019-11-22 14:45

你直接這樣注銷就行,注銷完了法人直接去提錢,然后注銷銀行賬戶就行了

包兒 追問

2019-11-22 14:46

就是現(xiàn)金可以有余額對(duì)嗎?

樸老師 解答

2019-11-22 14:50

嗯,可以的,這個(gè)可以有

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相關(guān)問題討論
您好,借預(yù)付賬款貸銀行存款借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2020-06-12 10:50:58
您好,不需要的。 計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分)
2019-11-16 16:15:43
你好;? ?借管理費(fèi)用-維修費(fèi)貸銀行存款 來核算? ?
2021-12-10 14:16:36
先計(jì)提工資,然后再發(fā)。按照工資薪金交個(gè)稅
2021-10-10 09:57:29
多交退回計(jì)入其他應(yīng)付款。 然后不下期繳納差額沖其他應(yīng)付款。
2019-04-08 10:48:08
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